Faktúra č. F/419/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/419/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2024.
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 3 003,50 €
  • Identifikácia zmluvy: P1067/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
P1067/2023 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu P1067/2023 - MAGNA ENERGIA a.s. - 21.12.2023 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 0,00 € 21.12.2023 21.12.2023 56 Zmluva
Tlačiť