Faktúra č. F/371/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: STEFER, s.r.o
  • IČO: 36266027
  • Adresa: Kapitulská 17, 917 00 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/371/2025
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 936,63 €
  • Identifikácia objednávky: O/68/2025 z dňa 06.03.2025
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť