Faktúra č. F/231/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Insekta DDD s.r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná ul. 33, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/231/2026
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
- Dátum doručenia: 20.02.2026
- Celková hodnota: 227,55 €
- Identifikácia objednávky: O/72/2026
- Dátum zverejnenia: 20.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |