Faktúra č. F/1519/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Slofnaft a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: F/1519/24
- Popis fakturovaného plnenia: PHM
- Dátum doručenia: 12.11.2024
- Celková hodnota: 56,88 €
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti SLOVNAFT uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.5611862249
- Dátum zverejnenia: 12.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |