Faktúra č. F/1327/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER s r.o.
- IČO: 362660207
- Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/1327/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, okien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh v objekt MP, Stahájska 2, Trnavah
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 39 856,84 €
- Identifikácia objednávky: O/326/25
- Dátum zverejnenia: 26.09.2025
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/326/25 | Objednávame stavebné opravy v uvoľnených nebyt. priestorov vrátane výmeny elektroinštalácie, olien, vzduchotechniky, opravy kanalizácie, ÚK a podláh, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 09/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 39 856,84 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |