Faktúra č. F/1134/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Muhammer Yilmaz
- IČO: 52056686
- Adresa: Športová 30, Biely Kostol
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/1134/25
- Popis fakturovaného plnenia: Hlbkové čistenie
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 365,00 €
- Identifikácia objednávky: O/281/25
- Dátum zverejnenia: 19.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/281/25 | Čistenie kobercov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Muhammer Yilmaz | 52056686 | 365,00 € | 07.08.2025 | 07.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |