Faktúra č. F/1125/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: F/1125/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Výtlačky tlačiarní
  • Dátum doručenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota: 152,62 €
  • Identifikácia zmluvy: ZMLUVA O NÁJME A O SERVISNO· MATERIÁLOVOM ZABEZPEČENÍ ZARIADENIA č.21/2022 uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods . 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom zneni (ďalej aj ako "Zmluva")
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Tlačiť