Faktúra č. F/1106/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/1106/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.
  • Dátum doručenia: 13.08.2025
  • Celková hodnota: 327,18 €
  • Identifikácia objednávky: O/290/25
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/290/25 Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 266,00 € 11.08.2025 13.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Tlačiť