Faktúra č. 42016031*5570

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42016031*5570
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za: - obhliadku závady - vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň
  • Dátum doručenia: 10.02.2016
  • Celková hodnota: 242,06 €
  • Identifikácia objednávky: 5521
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 5570
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť