Faktúra č. *4109
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov:
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: *4109
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006) Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmlu
- Dátum doručenia: 24.06.2015
- Celková hodnota: 1 534,01 €
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4109
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |