Faktúra č. 379/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Orange Slovensko a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo faktúry: 379/2024
- Popis fakturovaného plnenia: Hovorné
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 204,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 1 , k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |