Faktúra č. 2297/2016
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: MIK s.r.o.
- IČO: 34099514
- Adresa: Hollého 1999/13, 92705 Šaľa
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2297/2016
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 .
- Dátum doručenia: 28.12.2016
- Celková hodnota: 285,27 €
- Identifikácia zmluvy: 5867
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 8301
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |