Faktúra č. 2126/2015
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: KANAL M.P.S. s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Šamorínska 39, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2126/2015
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava
- Dátum doručenia: 18.11.2015
- Celková hodnota: 260,53 €
- Identifikácia objednávky: 4722
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4785
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |