Faktúra č. 2112/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 2112/2017
- Popis fakturovaného plnenia: Poštové púoukážky
- Dátum doručenia: 14.12.2017
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 10834
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 11041
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva |