Faktúra č. 1956*4578
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga,TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Adyho 14, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1956*4578
- Popis fakturovaného plnenia: Fa. zo dňa 20.10.2015 /obj.č.335/015,zo dňa 14.10.015/.
- Dátum doručenia: 21.10.2015
- Celková hodnota: 11,40 €
- Identifikácia zmluvy: 3111
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 4578
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |