Faktúra č. 1447 / 2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: DOMALL S.r.o.
  • IČO:
  • Adresa: Rovná 2 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 1447 / 2014
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava
  • Dátum doručenia: 23.07.2014
  • Celková hodnota: 4 389,66 €
  • Identifikácia objednávky: 2800
  • Dátum zverejnenia:
  • Dodávateľské číslo faktúry: 2898
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
Tlačiť