Faktúra č. 1171/2016
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: VAŠA Slovensko .s.r.o
- IČO: 35683813
- Adresa: VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1171/2016
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky
- Dátum doručenia: 01.07.2016
- Celková hodnota: 9 570,00 €
- Identifikácia zmluvy: 6774
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 6799
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |