Faktúra č. 1140/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO:
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 1140/2017
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava
- Dátum doručenia: 15.06.2017
- Celková hodnota: 280,12 €
- Identifikácia zmluvy: 8378
- Dátum zverejnenia:
- Dodávateľské číslo faktúry: 9728
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 44,17 € | 28.07.2022 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |