Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805*17887 | Upratovací vozík STEP Objednávka č. 125/2023 zo dňa 1.12.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 294,84 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
795*17875 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,31 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
796*17876 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 444,58 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
792*17877 | právne služby 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 63,02 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
803*17889 | reprezentačná káva č.obj: 60/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,35 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
791*17874 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 225/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
800*17883 | Penzion Kamélia- konferencia - 49/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia | 47621028 | 83,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
802*17884 | Penzion kamelia - ubytovanie - jednolôžko 49/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia | 47621028 | 61,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
60/2023-C. | reprezentačná káva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,35 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
788*17870 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 194,20 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
789*17871 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,13 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
790*17872 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
780*17857 | pagáč škvarkový č.obj:59/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia,a.s. | 36283576 | 50,34 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
781*17859 | Služba podľa SLA zmluvy za obdobie 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
782*17860 | Finančné vysporiadanie faktúr (vyúčtovanie - elektrina) | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 598,21 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
783*17861 | Náhradné diely KOLO Objednávka č. 126/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RECOS, s.r.o. | 36798738 | 347,15 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
786*17864 | Oprava kotla - sviečka zapaľovania Objednávka č. 217/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis, Gajdošík Kamil | 33550492 | 124,08 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
779*17865 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 478,16 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
785*17873 | pracovné blúzy č.obj:47/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 181,30 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
128/2023-H | Oprava kuchynského plynového sporáka | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis, Gajdošík Kamil | 33550492 | 150,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | K. Bullova | Objednávka |