Faktúra č. 224001518
Obstarávateľ
- Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27, Trnava
- IČO: 00313114
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 224001518
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4635-21-24,p.č. 41
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 732,33 €
- Identifikácia objednávky: 4635-21-24
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4635-21-24 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27, Trnava | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 750,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Vrždáková | Objednávka |