Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/2017 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 9 975,00 € | 03.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 247/2017 | oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 886,98 € | 03.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 246/2017 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o. | 436,40 € | 03.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 261 | Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 476,30 € | 03.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 242/2017 | Oprava bezbarioveho vstupu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 3 329,93 € | 30.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 241/2017 | Výmena vchodových dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFOKNO s.r.o | 1 998,79 € | 30.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 244/2017 | Stolný PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 401,00 € | 30.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zm luva 00062 | Kúpna zm luva 00062017 uzavretá v súlade s §409 a nasl. úkona číslo 513/1991 Zb. Ob<:hodný zákormík ' znení nesko ích predpiso' | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP | 0,00 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 47 | Zmluva | |||||
| *9930 | Dodatok č.1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orfea s.r.o. | 0,00 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 51 | Zmluva | ||||
| Pokladničné bločk*9851 | pokladnicne blocky 62017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 240,77 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1232*9854 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 288,00 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1202/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 160,41 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1203/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 65,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1204/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,13 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1205/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1206/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 31,79 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1207/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 4,46 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1208/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 14,21 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1209/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 10,74 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1210/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,94 € | 29.06.2017 | Faktúra |