Faktúry
Počet záznamov: 9317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220164246 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.389/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,75 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 31630321 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.370/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MILSy a.s. | 31412572 | 458,38 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7326013196 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.369/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 468,41 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20166329 | Faktúra potraviny obj.č.382/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 97,20 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 168205913 | čistiace prostriedky č.obj.100/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA -Trnava | 31434193 | 1 712,81 € | 22.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 16508513 | Kreslá Delta 24 ks Obj. č.: 86/2016-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Decodom, spol.s.r.o. | 36305073 | 4 489,44 € | 21.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 5116110117 | Faktúra vajcia obj.č.380/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 60,26 € | 18.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220164212 | Faktúra ovocie a zelenina obj,č.385/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 408,52 € | 18.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| 5116110067 | Faktúra vajcia obj.č.372/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a,s, | 31416985 | 60,26 € | 16.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 116274518 | Faktúra potraviny obj.č.383/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 675,57 € | 16.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 4116 | oprava pračky Lavamac 16 č.obj.97/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Vojáček | 11691280 | 165,00 € | 16.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220164167 | Faktúra ovocie a zelenina obj.381/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 308,52 € | 15.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 31629845 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.368/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 352,13 € | 15.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 160286 | zažehlovací lis WADER č.obj.101/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BC-MC s.r.o. | 35778962 | 2 094,00 € | 15.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 1608500 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 1 446,72 € | 11.11.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| 220164126 | Faktúra ovocie a zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 42,86 € | 11.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 161102 | údržba materiál č.obj. 93/2016 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 792,20 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 161104 | údržba materiál č.obj. 93/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 956,40 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 161103*6271 | kancelarske potreby č.obj.98/2016-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 470,63 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 161103*6310 | Kancelársky materiál Obj. č.98/2016-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Praktik Cífer s.r.o. | 47814608 | 470,63 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 220164113 | Faktúra ovocie a zelenina374/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,05 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20165993 | Faktúra potraviny obj.č.373/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 43555811 | 204,48 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 9112171016 | Teplo, teplo úžitková voda 10/2016 Č. zmluvy 39-09 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 843,00 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7140980957 | Elektrická energia -nedoplatok | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ZSE Energie, a.s. | 36677281 | 3 118,22 € | 09.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 9112171116 | Dodávka tepla, TÚV Zml. č. 39-09 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 113,00 € | 09.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 220164089 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.371/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,03 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 7326012704 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.360/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 522,06 € | 08.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 5116100256 | Faktúra vajcia obj.č.366/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a,s. | 31416985 | 60,26 € | 07.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 201628 | Školenie \Úvod do arteterapie\" Prihláška na školenie""" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Nervuška - ARTE | 50335944 | 72,00 € | 06.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 566*7653 | vitrína ,vešiak ,stojan na bicykle č.obj.72/2017-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 500,40 € | 06.11.2016 | 07.11.2017 | Faktúra |