Faktúra č. 171/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie pre seniorov, Trnava
  • IČO: 00611972
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 171/2024
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - nitrilové rukavice
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 955,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/2024-H
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/2024-H jednorázové rukavice č.M-L Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Romisi, s.r.o. 55834884 955,20 € 04.03.2024 04.03.2024 Eva Čavarová-pokladníčka/skladníčka Objednávka
Tlačiť