Faktúra č. 110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 110
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena kamery + pevného disku obj.015/2024-H
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 658,51 €
  • Identifikácia objednávky: NULL
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2024
  • Dodávateľské číslo faktúry: 18143
  • Poznámka:
Tlačiť