Faktúra č. 2245010134
Obstarávateľ
- Názov: Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27
- IČO: 00313114
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Ivanka pri Dunaji 900 28
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 2245010134
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny 4365-95-25, p.č. 200
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 1 029,21 €
- Identifikácia objednávky: 4635-95-25
- Dátum zverejnenia: 23.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635-95-25 | potraviny | Mesto Trnava Školská jedáleň V jame 27 | 00313114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Iné | 1 050,00 € | 22.10.2025 | 23.10.2025 | Ivana Vržďáková | vedúca ŠJ | Objednávka |