Všetky dokumenty
Počet záznamov: 961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT2400270 | Servis Human Štandard (programátorské práce v odmeňovacom systéme) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 891,98 € | 09.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400271 | Účtovnícke práce za mesiac jún 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400272 | Účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 26.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400273 | Účtovnícke práce za mesiac august 2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ing. Gabriela Ajpeková | 41950071 | 350,00 € | 25.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400274 | Bluetooth adaptér ASUS USB-BT500 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,50 € | 01.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400275 | Stravné lístky 9/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 172,79 € | 27.08.2024 | Faktúra | ||||||
| FPT2400335 | Stravné lístky 11/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 132,79 € | 04.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400336 | Indexácia video nahrávky zo dňa 29.10.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | A.S.Partner, s.r.o. | 31670041 | 114,00 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400337 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 (JIRÁSKOVÁ 24) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,74 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400338 | Videohosting a internet streaming mest. zastupiteľstva za mesiac 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Absolutio, s.r.o. | 36692301 | 207,60 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400339 | Nájom a služby za 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Správa majetku mesta Trnava, p. o. | 53041984 | 138,84 € | 05.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400340 | Internet, telefon | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 579,54 € | 06.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400341 | Leased Line - mesačný poplatok 1.11.2024-30.11.2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SWAN, a.s. | 35680202 | 37,70 € | 07.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400342 | Jazyková výučba pre zamestnancov 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o. | 45296332 | 193,25 € | 07.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400343 | Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring za 11/2024: | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 841,20 € | 08.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400344 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2024 SMMT | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 437,18 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400345 | Prenájom tlačových zariadení za obdobie 10/2024 MsÚ | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 3 949,87 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400346 | využívanie služieb ZSE Drive 10/2024 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 51,24 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400347 | Dodávka a distribúcia elektriny - za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 (STAROHÁJSKA 2) | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 272,80 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra | |||
| FPT2400348 | Mes.popl. - súhrnná faktúra | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,85 € | 11.11.2024 | 01.12.2024 | Ing. Jaroslav Otčenáš | konateľ | Faktúra |