| 2518/2014 |
maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
3 135,67 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2519/2014 |
elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
6 365,96 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2520/2014 |
maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
229,80 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2521/2014 |
oprava strešných zvodov v pavilóne \A\" V jame č.3, Trnava""" |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
324,96 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2522/2014 |
výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 998,00 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2523/2014 |
oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
23 996,92 € |
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2498 / 2014 |
Faktúra za opravu fasády na Dome smútku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
2 600,00 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2499 / 2014 |
Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
1 600,00 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2501*3430 |
Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. |
36251372 |
|
84,00 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2514*3433 |
Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
1 188,76 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2513*3434 |
Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
670,74 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2500/2014 |
vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
3 499,99 € |
12.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2484 / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2484a / 2014 |
Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 352,17 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2490 / 2014 |
Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
4 727,40 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Faktúry zverejnené*3455 |
Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x,
R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská
pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 310,56 € |
11.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2465*3406 |
Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,82 € |
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Faktúry zverejnené*3473 |
Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS
Nár.ústav celoživ.vzdel.,
CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-
mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 994,64 € |
10.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3405 |
Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 734,12 € |
09.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3398 |
Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS
Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík-
mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 747,44 € |
08.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2451/2014 |
oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - ing. Jozef Matúš |
|
|
3 449,78 € |
08.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2462 / 2014 |
Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
35 685,33 € |
08.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2463 / 2014 |
Faktúra za stavebné opravy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
10 129,50 € |
08.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2444 / 2014 |
Faktúra za dodávku tepla |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
674,89 € |
05.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2450*3411 |
Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
36275310 |
|
10 107,94 € |
05.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2413*3375 |
Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
327,92 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2414*3376 |
Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
26,16 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2401 / 2014 |
Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
52,02 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2402 / 2014 |
Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2403 / 2014 |
Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ludovit Hanšut |
|
|
9 559,94 € |
04.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |